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Indépendant complémentaire : voici comment compléter votre déclaration fiscale 

Écrit par Accountable Team
Mis à jour le
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Trop complexe, la déclaration fiscale ? Mais non, avec un minimum d’attention et nos conseils, vous pouvez même la remplir vous-même. Vous êtes indépendant complémentaire ? Dans ce cas, vous déclarez le salaire de votre activité principale ET les revenus de votre activité complémentaire.  

Lisez ci-dessous ce qu’il faut faire et comment.  

Quels revenus déclarer dans votre déclaration fiscale ? 

Vous avez un emploi fixe et des revenus découlant d’une activité indépendante à titre complémentaire ? Déclarez les deux revenus via l’impôt des personnes physiques.  

Vous avez normalement reçu une fiche fiscale pour le salaire de votre activité principale. Il s’agit d’un décompte individuel de l’année écoulée, avec toutes les informations pour votre déclaration d’impôt.  

Pour les revenus issus de votre activité complémentaire, fiez-vous à Accountable. Si vous avez introduit toutes les factures de vente et les dépenses dans l’app Accountable, nous générons toutes les infos pour votre déclaration fiscale.  

Comment déclarer votre salaire et les revenus de votre activité complémentaire dans votre déclaration fiscale ? 

Pour le salaire de votre activité principale, vous disposez de la fiche fiscale. Les cases et les codes avec les montants correspondants y sont clairement mentionnés. En général, ces informations sont déjà préremplies sur Tax-on-web. Il vous suffit de les contrôler.  

Les données relatives à votre activité complémentaire se trouvent dans Accountable. Cliquez sur les icônes pour arriver à « Impôts » et ensuite sur « Déclaration d’impôt des personnes physiques – revenus de l’année 202x ». Cet aperçu vous indique les cases et les codes avec les montants correspondants pour Tax-on-web.  

Pour que l’aperçu soit correct, il faut évidemment que toutes les informations aient été correctement traitées dans Accountable. 

Revenus : factures de vente  

Les factures de vente constituent la base de vos revenus. Vous pouvez les créer directement dans Accountable et les envoyer ensuite à vos clients. Vous avez déjà fait des factures ? Vous pouvez les ajouter facilement dans Accountable, afin d’avoir une vue d’ensemble complète de votre revenu imposable.  

Dépenses : factures et tickets d’achat 

Chaque dépense liée à votre activité d’indépendant est déduite de votre revenu imposable, ce qui se traduit donc en avantage fiscal pour vous. Téléchargez toutes vos factures d’achat dans Accountable et scannez les tickets directement via l’app. Jetez un œil à notre liste de frais déductibles pour n’oublier aucune dépense professionnelle.  

Versements anticipés à l’impôt des personnes physiques 

Vous effectuez des versements anticipés de vos impôts ? N’oubliez pas de les indiquer dans Accountable. Ces montants apparaissent alors aussi dans votre aperçu fiscal.  

Salaire et revenus de votre activité complémentaire dans Tax-on-web 

Pour vos revenus principaux : cadre IV

Vous allez rentrer votre déclaration d’impôt via Tax-on-web (regardez ici notre guide complet).  

Lorsque vous ouvrez votre déclaration, vous obtenez d’abord un aperçu des données préremplies. Il s’agit de vos données personnelles, mais aussi des revenus et dépenses déjà connus de Tax-on-web.

Le cadre IV de votre déclaration fiscale est la partie qui compte le plus grand nombre de codes. C’est dans ce cadre que les salariés et les fonctionnaires déclarent l’essentiel de leurs revenus. Il est probable que le salaire de votre activité principale y soit déjà indiqué. Vérifiez les montants à l’aide de votre fiche fiscale de salarié et adaptez-les si nécessaire. Les fiches fiscales ne doivent pas être jointes à la déclaration, mais vous devez les conserver.  

Les montants ne sont pas encore complétés ? Remplissez alors manuellement dans le cadre IV les montants qui figurent sur votre fiche fiscale.  

Revenus d’indépendant

Pour la déclaration de votre activité complémentaire, utilisez l’aperçu fiscal d’Accountable.  

  • Vous avez réalisé des versements anticipés à l’impôt des personnes physiques au cours de l’année écoulée ? Mentionnez-les au « CADRE XII – Versements anticipés pour l’année d’imposition 202x ».
  • Dans le Cadre XIV, notez le numéro d’entreprise ou de TVA de votre entreprise.
  • Pour les revenus, allez au Cadre XVII si vous êtes commerçant ou au Cadre XVIII si vous exercez une profession libérale.

Copiez les montants de l’aperçu d’Accountable dans Tax-on-web. Ensuite, revérifiez tous les cadres. Vous avez peut-être effectué d’autres dépenses qui donnent droit à une réduction d’impôt ? 

Consultez les autres articles du blog consacrés aux différentes catégories de la déclaration fiscale : 

  1. Garde d’enfants et déclaration fiscale 
  2. Titres-services et déclaration fiscale
  3. Dons et déclaration fiscale 

Saviez-vous qu’Accountable aide les entrepreneurs et les entreprises à remplir leurs obligations en matière de comptabilité, de fiscalité et de TVA ? Vous gérez ainsi vous-même toute votre administration, sans avoir recours à un comptable.  

Rendez-vous sur notre site Internet ou téléchargez notre app. 

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Accountable Team
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This article is presented to you by the Accountable Team, a diverse group of accountants and seasoned freelancers active in Belgium. Thanks to the real-life experience and expertise in topics such as self-employment, taxes, bookkeeping, VAT, and many more, the Accountable Team is able to share insights and practical advice to empower others on their freelance journey. We are dedicated to helping the self-employed thrive in today’s dynamic work environment and fostering a community of independent professionals.